ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO


EXTRATO DE CONTRATO / CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN.

CONTRATADA: M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.823.335/0001-35.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares e/ou provenientes da varrição e limpeza de ruas pavimentadas e dos serviços congêneres da zona urbana e rural do Município de Pedro Velho/RN.

VALOR MENSAL: R$ 124.548,69 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

VIGÊNCIA: 17 de setembro de 2021 até 16 de setembro de 2022

RECURSOS FINANCEIROS:

Gestão/Unidade:  07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Fonte: 15300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

Ação:  1093 – REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA

Elemento de Despesa:  3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

 

Pedro Velho/RN, em 17 de setembro de 2021.

 

Dejerlane Macedo – Prefeitura Municipal de Pedro Velho

Bruno Victor Amaral de Oliveira – M Construções e Serviços LTDA.




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO


EXTRATO DE PREGÃO/ADESÃO Nº 11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0601035/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN.

CNPJ: 08.354.896/0001-19.

CONTRATADO: OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI

CNPJ: 29.311.515.0001-94

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR GLOBAL: R$ 79.500,00 (Setenta e nove mil e quinhentos reais)

BASE LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

VIGÊNCIA: 10.08.2021 à 31.12.2021

 

DEJERLANE MACEDO – Prefeita

OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI – contratada




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO


EXTRATO DE PREGÃO/ADESÃO Nº 12/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN.

CNPJ: 08.354.896/0001-19.

CONTRATADO: ANGELO MARCOS DA S. GURGEL

CNPJ: 26.798.936/0001-01

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO-RN

VALOR GLOBAL: R$ 1.611,900,00 (Um milhão, seiscentos e onze mil e novecentos reais)

BASE LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

VIGÊNCIA: 05.08.2021 à 31.12.2021

 

DEJERLANE MACEDO – Prefeita

ANGELO MARCOS DA S. GURGEL – contratado




EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 080/2021

CONTRATANTE: Município de Pedro Velho/ Prefeitura Municipal

 

CONTRATADA: Pontanegra Automoveis LTDA, CNPJ: 40.757.908/0001-69

 

MODALIDADE: DISPENSA 080/2021.

OBJETO: Aquisição de Equipamento Permanente (Veículo) para implantação e melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de Pedro Velho/RN, conforme Proposta Número 11913.437000/1200-01 do Ministério da Saúde.

 

VALOR TOTAL: R$ 164.700,00 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais).

 

DATA DE ASSINATURA: 28/07/2021.

 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93.

 

DOTAÇÃO:

UNIDADE 06.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

PROJETO ATIVIDADE 1057- EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 2036- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

ELEMENTO DE DESPESA 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

 

FONTE PROPOSTA NÚMERO 11913.437000/1200-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

 

Dejerlane Macedo

Prefeita Constitucional




EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 081/2021

CONTRATANTE: Município de Pedro Velho/ Prefeitura Municipal

CONTRATADA: Pontanegra Automoveis LTDA, CNPJ: 40.757.908/0001-69

MODALIDADE: DISPENSA 081/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (VEÍCULO) PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN.

VALOR TOTAL: R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 28/07/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO:

UNIDADE 05.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO ATIVIDADE 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

FONTE 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

 

Dejerlane Macedo

Prefeita Constitucional




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO


EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO

REEQUILÍBRIO DE CONTRATO – REF. A DISPENSA EMERGENCIAL Nº 039/2021.

Contratante: Município de Pedro Velho/ Prefeitura Municipal.

Contratado: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA, CNPJ: 18.779.857/0001-17.

Objeto: Fornecimento de Combustíveis.

Fundamento Legal: art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.

Dotação Orçamentária: A despesa decorrente com o presente aditivo correrá no exercício de 2021 à conta das Dotações Orçamentárias:

 

UNID. GABINETE DA PREFEITA: 02.001

PROJ/ATIVIDADE: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 03.001

PROJ/ATIVIDADE: 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 04.001

PROJ/ATIVIDADE: 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: 05.001

PROJ/ATIVIDADE: 2024 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS.

 

UNID. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 05.002

PROJ/ATIVIDADE: 2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB.

2028 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF.

 

2033 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.

2032 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS

2098 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 19900000 – OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 07.001

PROJ/ATIVIDADE: 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08.001

PROJ/ATIVIDADE: 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL

2058 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL.

2059 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL.

2060 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2020

2063 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE INFANTIL

 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 19900000 – OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS / 11240000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE / 15300000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO / 11200000 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO / 11230000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 09.001

PROJ/ATIVIDADE: 2083- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 10.001

PROJ/ATIVIDADE: 2088- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER 11.001

PROJ/ATIVIDADE: 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 12.001

PROJ/ATIVIDADE: 2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

UNID. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 13.001

PROJ/ATIVIDADE: 2012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS / 15300000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO.

 

Obs.: Fica reajustado o valor dos itens do objeto contrato, passando a vigorar conforme os valores consignados na tabela abaixo:

 

Item Descrição Unidade Medida Valor com Reequilíbrio
1 Gasolina Comum/Grid Lt R$ 6,19
2 Óleo Diesel S10 Lt R$ 4,99
3 Óleo Diesel S500 Lt R$ 4,89

 

DEJERLANE MARCEDO

PREFEITA MUNICIPAL