Total Pago em Abril de 2021 R$ 3.469.619,74
Favorecido: 14.906.443/0001-50 – FF COMERCIO REPRESENTAÇAO R$ 8.809,40
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 7.780,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.780,00
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.780,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE324002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 24/03/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 14.906.443/0001-50  –  FF COMERCIO REPRESENTAÇAO
Valor: 7.780,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 4  –  Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4  –  INVESTIMENTO
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 52  –  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo Nº: 301/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
NOTEBOOK COM 8 MG DE MEMÓRIA RAM, 1 TB DE HD, COM PROCESSADOR INTEL CORE COM WINDOWS 10, TELA 15 POLEGADAS, FULL HD. 2,00 UNIDADE 3.890,00 7.780,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/04/2021 Liquidação 2021NL00190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 7.780,00
16/04/2021 Pagamento 2021NP00265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FF COMERCIO REPRESENTAÇAO 7.780,00