Total Pago em Junho de 2021 R$ 3.322.651,12
Favorecido: 26.798.936/0001-01 – ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME R$ 5.760,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 5.760,00
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 5.760,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 5.760,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE602001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/06/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 26.798.936/0001-01  –  ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME
Valor: 5.760,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de Pneus para suprir as necessidades da Frota Veículos Própria e a Serviço da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 369/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PNEU 205/60 R15 12,00 UNIDADE 480,00 5.760,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/06/2021 Liquidação 2021NL00136 MATERIAL DE CONSUMO ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME 5.760,00
08/06/2021 Pagamento 2021NP00296 MATERIAL DE CONSUMO ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME 5.760,00