Total Pago em Março de 2021 R$ 3.630.457,49
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO R$ 25.722,51
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 25.722,51
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.988,82
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.988,82

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2021NP00141 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 12/03/2021    
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 12.574,70

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2800/2021

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2020NE1116002 MATERIAL DE CONSUMO 12.574,70

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
16/11/2020 Empenho 2020NE1116002 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 12.574,70