Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
Favorecido: 09.110.560/0001-73 – NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | R$ | 6.178,19 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 6.178,19 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.178,19 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 6.178,19 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE925003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 25/09/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 09.110.560/0001-73 – NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | ||
Valor: | 5.368,41 |
Detalhamento
Observação do Documento: | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11230000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2059 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2592/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes – Veículos Diesel (Diesel Comum/Diesel S10) | 1,00 | 6.066,00 | 6.066,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/10/2019 | Liquidação | 2019NL00733 | MATERIAL DE CONSUMO | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | 5.368,41 |
09/10/2019 | Pagamento | 2019NP00976 | MATERIAL DE CONSUMO | NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI-EPP | 5.368,41 |