Total Pago em Dezembro de 2019 R$ 4.368.640,61
Favorecido: ##8.381.764-## – TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO R$ 300,00
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL R$ 300,00
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 300,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 300,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE1105001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/11/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: ##8.381.764-##  –  TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO
Valor: 300,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Concessão de diárias
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 14  –  DIÁRIAS – CIVIL
Processo Nº: 2897/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CONCESSÃO DE DIÁRIAS – 1/2 DIÁRIA 2,00   150,00 300,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/12/2019 Pagamento 2019NP00080 DIÁRIAS – CIVIL TIAGO JOSÉ DEQUE DE SOUZA MÁXIMO 300,00