Total Pago em Agosto de 2021 R$ 4.499.725,58
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 142.293,95
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 142.293,95
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 78.801,18
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 78.801,18

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE803001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/08/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 42.058,92

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 419/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA COMUM 6.046,71 Litro 6,19 37.429,13
DIESEL S10 927,80 Litro 4,99 4.629,72

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
25/08/2021 Liquidação 2021NL00557 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 42.058,92
26/08/2021 Pagamento 2021NP00729 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 42.058,92