Total Pago em Janeiro de 2022 R$ 3.153.149,43
Favorecido: 000109 – REMUNERAÇÃO- PROJETO CRIANÇA FELIZ R$ 1.017,50
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 1.017,50
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 1.017,50
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.017,50

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103010 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 000109  –  REMUNERAÇÃO- PROJETO CRIANÇA FELIZ
Valor: 1.017,50

 

Detalhamento

Observação do Documento: FOPAG
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16600000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243  –  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0005  –  ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL
Ação: 2098  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 197/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SEC MUN DE ATRAB E ACAO SOCIAL – FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 Folha 1.017,50 1.017,50

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
03/01/2022 Liquidação 2022NL00023 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REMUNERAÇÃO- PROJETO CRIANÇA FELIZ 1.017,50
21/01/2022 Pagamento 2022NP00024 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REMUNERAÇÃO- PROJETO CRIANÇA FELIZ 1.017,50