Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP | R$ | 240.585,14 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 240.585,14 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 86.347,95 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 86.347,95 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE510002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 10/05/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP | ||
Valor: | 20.012,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PATA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 826/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
GASOLINA COMUM | 2.230,00 | Litros | 7,55 | 16.836,50 |
DIESEL S10 – baixo teor de enxofre maximo de 10mg/kg ou ppm, numero de cetano minino de 48, faixa estreita de variação da massa especifica (820 a 850kg/m³), curva de destilação com a temperatura dos 95% avaporados de no máximo 370°C. | 435,00 | Unidade | 7,30 | 3.175,50 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
20/05/2022 | Liquidação | 2022NL00340 | MATERIAL DE CONSUMO | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP | 19.788,79 |
20/05/2022 | Pagamento | 2022NP00350 | MATERIAL DE CONSUMO | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP | 19.788,79 |