Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 4.431.643,73 |
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 177.564,43 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 177.564,43 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 118.821,85 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 118.821,85 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1025001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 25/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
Valor: | 51.201,83 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 15300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 419/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
GASOLINA COMUM | 3.154,16 | Litro | 6,89 | 21.732,16 |
DIESEL COMUM | 3.468,34 | Litro | 5,39 | 18.694,35 |
DIESEL S10 | 1.962,71 | Litro | 5,49 | 10.775,28 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
25/11/2021 | Liquidação | 2021NL00324 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 51.201,83 |
25/11/2021 | Pagamento | 2021NP00519 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 51.201,83 |