Total Pago em Outubro de 2021 R$ 3.997.099,19
Favorecido: 000226 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. R$ 3.052,50
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 3.052,50
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 3.052,50
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 3.052,50

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE104002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 04/01/2021    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: 000226  –  FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT.
Valor: 19.200,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 04  –  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 197/2021    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 12,00 Mês 1.600,00 19.200,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/10/2021 Pagamento 2021NP00060 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. 247,50
21/10/2021 Liquidação 2021NL00051 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. 3.300,00
21/10/2021 Pagamento 2021NP00063 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. 3.052,50