Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO R$ 19.687,58
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 19.687,58
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 18.676,50
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 18.676,50

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE226001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/02/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 70.047.329/0001-93  –  LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO
Valor: 4.030,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 16200000  –  Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP
Funcional Programática
Função: 25  –  ENERGIA
Subfunção: 752  –  ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0023  –  INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA
Ação: 2051  –  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 77/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FITA ISOLANTE 18MM X 20M 10,00   6,00 60,00
REATOR P/ VAPOR METÁLICO 70W 30,00   62,00 1.860,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W OVÓIDE 26,00   24,00 624,00
LAMPADA SPIRAL 44W 20,00   38,00 760,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W TURBOLAR 25,00   24,00 600,00
CABO FLEXIVEL VERMELHO 25MM² 9,00   14,00 126,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
12/03/2019 Liquidação 2019NL00056 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 4.030,00
27/03/2019 Pagamento 2019NP00068 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 4.030,00