Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | R$ | 19.687,58 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 19.687,58 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 18.676,50 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 18.676,50 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE226001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 26/02/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | ||
Valor: | 4.030,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 25 – ENERGIA | ||
Subfunção: | 752 – ENERGIA ELÉTRICA | ||
Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
Ação: | 2051 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 77/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
FITA ISOLANTE 18MM X 20M | 10,00 | 6,00 | 60,00 | |
REATOR P/ VAPOR METÁLICO 70W | 30,00 | 62,00 | 1.860,00 | |
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W OVÓIDE | 26,00 | 24,00 | 624,00 | |
LAMPADA SPIRAL 44W | 20,00 | 38,00 | 760,00 | |
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W TURBOLAR | 25,00 | 24,00 | 600,00 | |
CABO FLEXIVEL VERMELHO 25MM² | 9,00 | 14,00 | 126,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
12/03/2019 | Liquidação | 2019NL00056 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 4.030,00 |
27/03/2019 | Pagamento | 2019NP00068 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 4.030,00 |