Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 70.047.329/0001-93 – LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO R$ 17.114,30
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 17.114,30
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 17.114,30
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 17.114,30

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102008 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 70.047.329/0001-93  –  LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO
Valor: 17.114,30

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 69/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
RELE FOTO ELETRICO INSTANIO NA 30,00   19,00 570,00
CABO PLASTCHUMBO 2 X 1,5 MM2 11,00   3,05 33,55
EXTENSÃO SHOCK C/ 5MT C /FIO 2,075 MM2 5,00   19,20 96,00
FITA ISOLANTE 18MM X 10M 22,00   3,00 66,00
LAMPADA SPIRAL 44W 55,00   38,00 2.090,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TURBOLAR 140,00   52,00 7.280,00
LÂMPADA SPIRAL 4U 58W 45,00   45,95 2.067,75
LAMPADA VAPOR METALICA 70W 12,00   42,00 504,00
FARDA P/ ELETRICISTA 6,00   685,00 4.110,00
LUMINÁRIA 2 X 20W 6,00   49,50 297,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
21/02/2019 Liquidação 2019NL00019 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 17.114,30
26/02/2019 Pagamento 2019NP00063 MATERIAL DE CONSUMO LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO 17.114,30

 

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