Total Pago em Maio de 2019 R$ 3.718.993,08
Favorecido: 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA R$ 15.321,14
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 15.321,14
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 15.321,14
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 15.321,14

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE325009 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/03/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 18.794.710/0001-04  –  ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA
Valor: 7.601,74

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar a merenda das escolas da rede Municipal de Ensino.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 11220000  –  Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 306  –  ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2053  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1022/2019    
Modalidade da Licitação: Chamada Pública Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 17/06/13-FNDE
Data da Homologação: Data da Publicação:

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA 128,00   23,23 2.973,44
CARNE BOVINA DE SEGUNDA 165,00   17,94 2.960,10
BOLO 52,00   15,30 795,60
MACAXEIRA 161,00   3,14 505,54
TOMATE 60,00   4,04 242,40
PIMENTÃO 23,00   5,42 124,66

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/05/2019 Liquidação 2019NL00243 MATERIAL DE CONSUMO ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA 7.601,74
21/05/2019 Pagamento 2019NP00288 MATERIAL DE CONSUMO ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA 7.601,74

 

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