Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ | 65.358,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 65.358,00 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 8.502,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 8.502,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE513001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 13/05/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | ||
Valor: | 8.502,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | contratação de Pessoa Jurídica destinada à EVENTUAL aquisição de pneus, protetores de pneus e câmaras de ar para os veículos da frota oficial do Município de Pedro Velho/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1140/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PNEUS 1000XR20 | 6,00 | 1.280,00 | 7.680,00 | |
CAMARA DE AR 1000XR20 | 6,00 | 95,00 | 570,00 | |
PROTETOR 900XR20 | 6,00 | 42,00 | 252,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
04/06/2019 | Pagamento | 2019NP00218 | MATERIAL DE CONSUMO | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 8.502,00 |