| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ | 10.927,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 9.767,00 |
| Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 9.767,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 9.767,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE530001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Favorecido: | 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | ||
| Valor: | 5.750,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | contratação de Pessoa Jurídica destinada à EVENTUAL aquisição de pneus, protetores de pneus e câmaras de ar para os veículos da frota oficial do Município de Pedro Velho/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 20 – AGRICULTURA | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0026 – PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | ||
| Ação: | 2083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1272/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PNEU 19.5LR24 TRASEIRO | 2,00 | 2.875,00 | 5.750,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 05/07/2019 | Liquidação | 2019NL00061 | MATERIAL DE CONSUMO | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 5.750,00 |
| 24/07/2019 | Pagamento | 2019NP00080 | MATERIAL DE CONSUMO | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 5.750,00 |


