Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | R$ | 3.723,80 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.723,80 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 3.723,80 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 3.723,80 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE903001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 03/09/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Favorecido: | 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | ||
Valor: | 3.723,80 |
Detalhamento
Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2365/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 12,00 | 15,40 | 184,80 | |
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º – EMB 1L – CX C/ 12 UND | 2,00 | 64,00 | 128,00 | |
CERA LÍQUIDA – EMB DE 1L – CX C/ 12 UNIDS | 1,00 | 36,00 | 36,00 | |
CESTOS TELADOS PEQUENOS | 20,00 | 3,00 | 60,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA DE 150ML C/ 2.500 UNDS | 6,00 | 55,00 | 330,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ DE 50ML C/ 5.000 UNDS | 2,00 | 69,90 | 139,80 | |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES (FRAGRÂNCIAS DIVERSAS) SPRAY COM 360ML CX C/ 12 UNIDS | 1,00 | 85,00 | 85,00 | |
Esponja de limpeza, dupla face 110 x 75 x 20mm, composto de fibra sintética abrasiva e espuma de poliuretano. | 50,00 | 0,35 | 17,50 | |
FLANELA MULTIUSO 40 X 60 CM | 30,00 | 1,40 | 42,00 | |
Fósforo c/20unid, maço de 10caixas | 10,00 | 2,80 | 28,00 | |
GARRAFA TÉRMICA 1.8LT, AMPOLA INQUEBRÁVEL, PAREDE DUPLA, PARA QUENTE OU FRIO, COM PRESSÃO, REVESTIMENTO EM AÇO INOX FOSCO. SISTEMA QUE EVITA PINGOS APÓS SERVIR | 5,00 | 75,00 | 375,00 | |
LIMPADOR MULTIUSO INSTATÂNEO DE 500ML C/12UNDS | 10,00 | 34,00 | 340,00 | |
PANO DE PRATO EM ALGODÃO CRU, MEDIDO 70X50CM | 30,00 | 1,70 | 51,00 | |
SACO PARA LIMPEZA EM TECIDO 100% ALGODÃO GROSSO, NA COR BRANCA | 50,00 | 1,60 | 80,00 | |
SOLUÇÃO MULTIUSO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS C/ 500ML E CX C/ 24 UNIDS | 10,00 | 70,00 | 700,00 | |
SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | |
SACO P/ LIXO 200 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 5,00 | 28,00 | 140,00 | |
SACO P/ LIXO 60 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 10,00 | 11,00 | 110,00 | |
SACO P/ LIXO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES E ESPESSURA 7 | 40,00 | 17,00 | 680,00 | |
VASSOURA DE PELO, COM CABO DE MADEIRA E CEPA DE MADEIRA MEDINDO 40CM | 10,00 | 7,20 | 72,00 | |
VASSOURA TIPO LEQUE DE NAYLON | 1,00 | 4,70 | 4,70 | |
VASSOURÃO DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA E MEDINDO 40CM | 5,00 | 8,00 | 40,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
09/09/2019 | Liquidação | 2019NL00355 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 3.723,80 |
10/09/2019 | Pagamento | 2019NP00407 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 3.723,80 |