Total Pago em Julho de 2021 R$ 3.992.071,65
Favorecido: 10.748.147/0001-18 – PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME R$ 4.800,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.800,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 4.800,00
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 4.800,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE723001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/07/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 10.748.147/0001-18  –  PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME
Valor: 4.800,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE KIT PSICO MOTOR INFANTIL
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243  –  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2098  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 706/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
KIT PSICOMOTOR COM 10 PEÇAS CONTENDO: JOANINHA DAS CORES; O GRANDE CONSTRUTOR; TRILHA DOS ANIMAIS; JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS; DOMINÓ DE CORES; FANTOCHE PALHAÇO ALEGRIA; FANTOCHE PALHAÇA ALEGRIA; BINGO KIDS; SACOLA CONFECCIONADA EM TNT COM ALÇAS E FECHO EM ZIPER. 1,00 Kit 4.800,00 4.800,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
26/07/2021 Liquidação 2021NL00218 MATERIAL DE CONSUMO PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME 4.800,00
27/07/2021 Pagamento 2021NP00290 MATERIAL DE CONSUMO PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME 4.800,00

 

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