Total Pago em Julho de 2021 | R$ | 3.992.071,65 |
Favorecido: 10.748.147/0001-18 – PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME | R$ | 4.800,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 4.800,00 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 4.800,00 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 4.800,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE723001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 23/07/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Favorecido: | 10.748.147/0001-18 – PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME | ||
Valor: | 4.800,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE KIT PSICO MOTOR INFANTIL | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
Ação: | 2098 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 706/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
KIT PSICOMOTOR COM 10 PEÇAS CONTENDO: JOANINHA DAS CORES; O GRANDE CONSTRUTOR; TRILHA DOS ANIMAIS; JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS; DOMINÓ DE CORES; FANTOCHE PALHAÇO ALEGRIA; FANTOCHE PALHAÇA ALEGRIA; BINGO KIDS; SACOLA CONFECCIONADA EM TNT COM ALÇAS E FECHO EM ZIPER. | 1,00 | Kit | 4.800,00 | 4.800,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
26/07/2021 | Liquidação | 2021NL00218 | MATERIAL DE CONSUMO | PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME | 4.800,00 |
27/07/2021 | Pagamento | 2021NP00290 | MATERIAL DE CONSUMO | PRONAL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME | 4.800,00 |