Total Pago em Agosto de 2021 R$ 4.499.725,58
Favorecido: 08.597.323/0001-16 – E M DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME R$ 1.910,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 1.910,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.910,00
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.910,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE817001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 17/08/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 08.597.323/0001-16  –  E M DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
Valor: 1.910,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação de empresa para manutenção de Giroflex e Sirene das ambulâncias do Município de Pedro Velho.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 779/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
controladora 10A 12V 2,00 Unidade 350,00 700,00
MINI SINALIZADOR RUBI 2,00 UNIDADE 130,00 260,00
MINI SINALIZADOR AZUL 2,00 UNIDADE 130,00 260,00
MINI SINALIZADOR BRANCO 2,00 UNIDADE 130,00 260,00
STROBO HIGH LIGHT 2,00 UNIDADE 140,00 280,00
CHICOTE DE ALIMENTAÇAO 1,00 UNIDADE 150,00 150,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
24/08/2021 Liquidação 2021NL00545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA E M DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 1.910,00
24/08/2021 Pagamento 2021NP00709 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA E M DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 1.910,00

 

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