Total Pago em Setembro de 2021 R$ 3.626.951,62
Favorecido: ##2.525.574-## – MATHEUS ERYSSON MAXIMO LIRA R$ 220,00
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL R$ 220,00
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 220,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 220,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE915002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 15/09/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: ##2.525.574-##  –  MATHEUS ERYSSON MAXIMO LIRA
Valor: 220,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DIÁRIA CIVIL
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 14  –  DIÁRIAS – CIVIL
Processo Nº: 911/2021    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIÁRIA CIVIL 2,00 Unidade 110,00 220,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/09/2021 Liquidação 2021NL00039 DIÁRIAS – CIVIL MATHEUS ERYSSON MAXIMO LIRA 220,00
16/09/2021 Pagamento 2021NP00053 DIÁRIAS – CIVIL MATHEUS ERYSSON MAXIMO LIRA 220,00

 

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