Total Pago em Dezembro de 2021 R$ 6.323.922,67
Favorecido: 13.951.425/0001-28 – A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME R$ 2.412,60
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 2.412,60
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 2.412,60
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 2.412,60

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE1126003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/11/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 13.951.425/0001-28  –  A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
Valor: 2.412,60

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE KITS DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 243  –  ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 2098  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 824/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
BALAS SORTIDAS 600G 3,00 Pacote 10,90 32,70
CARAMELO DE LEITE 660G 5,00 Pacote 17,60 88,00
CHOCOLATE AO LEITE BASTÃO BATOM C/30 UND 3,00 Caixa 39,90 119,70
CHOCOLATE BOMBOM C/ RECHEIO C/01KG 3,00 Pacote 58,70 176,10
CHOCOLATE BOMBOM AO LEITE C/ 825G 7,00 Pacote 52,50 367,50
CHOCOLATE WAFER AO LEITE C/16 UND 2,00 Caixa 5,50 11,00
GOMA MINI SORTIDOS C/24 UND 5,00 Caixa 19,90 99,50
PASTILHA MINTY SORTIDAS COM 20 UND 10,00 Caixa 13,60 136,00
PIPOCA SALGADA 10 G C/ 20 UND 10,00 Pacote 8,50 85,00
PIPICA SALGADA 10G C/20UND 10,00 Pacote 16,90 169,00
PIRULITO CHERRY POP SORTIDOS C/50 UND 14,00 Pacote 18,80 263,20
PAÇOCA C/50 UND 19,00 Caixa 24,60 467,40
COCADA CROCANTE POTE COM 50 UND 15,00 Pacote 26,50 397,50

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
06/12/2021 Liquidação 2021NL00386 MATERIAL DE CONSUMO A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 2.412,60
06/12/2021 Pagamento 2021NP00512 MATERIAL DE CONSUMO A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 2.412,60

 

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