Total Pago em Fevereiro de 2022 | R$ | 3.979.456,00 |
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | R$ | 169.250,60 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 169.250,60 |
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 90.488,28 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 90.488,28 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE218002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 18/02/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Favorecido: | 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | ||
Valor: | 45.369,47 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Registro de preços para futura aquisição de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos do município de Pedro Velho/RN | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1346/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Decreto Federal Nº 10.024/19 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
01 – 0000049 – GASOLINA COMUM. | 2.572,36 | Litro | 7,19 | 18.504,53 |
02 – 0021633 – DIESEL S10. | 1.471,99 | Litro | 5,99 | 8.822,52 |
03 – 0000050 – ÓLEO DIESEL COMUM. | 3.065,68 | Litro | 5,90 | 18.085,67 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
23/02/2022 | Liquidação | 2022NL00094 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 45.369,47 |
24/02/2022 | Pagamento | 2022NP00104 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA | 45.369,47 |