Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
Favorecido: 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | R$ | 43.435,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 43.435,00 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 43.435,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 43.435,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE427004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 27/04/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | ||
Valor: | 13.491,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 15520000 – Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
Programa: | 0006 – EDUCACAO PARA O FUTURO | ||
Ação: | 1753 – PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 473/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CARNE MOIDA BOVINA DE PRIMEIRA | 303,00 | Kilograma | 22,00 | 6.666,00 |
PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM TEMPERO E SEM PELE | 455,00 | Kilograma | 15,00 | 6.825,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
12/05/2022 | Liquidação | 2022NL00225 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 13.491,00 |
12/05/2022 | Pagamento | 2022NP00304 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 13.491,00 |