Total Pago em Abril de 2022 | R$ | 2.888.235,34 |
Favorecido: 40.503.176/0001-80 – GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ | 4.660,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 4.660,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 4.660,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 4.660,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE322001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 22/03/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 40.503.176/0001-80 – GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | ||
Valor: | 4.660,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO-RN. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
Ação: | 2090 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 263/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
OXIGENIO MEDICINAL GASOSO EM CILINDRO PUREZA DE 99,5% | 140,00 | m³ | 24,00 | 3.360,00 |
PPU DE OXIGENIO MEDICINAL. | 10,00 | UNIDADE | 130,00 | 1.300,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
07/04/2022 | Liquidação | 2022NL00002 | MATERIAL DE CONSUMO | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | 4.660,00 |
07/04/2022 | Pagamento | 2022NP00003 | MATERIAL DE CONSUMO | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | 4.660,00 |