Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 28.091.295/0001-78 – NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA R$ 102.565,44
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 102.565,44
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 102.565,44
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 102.565,44

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE429007 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 29/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 28.091.295/0001-78  –  NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Valor: 38.157,68

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 781/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
COMBODART 0,5 MG +0,4 MG CX C/30 CPR 4,00 Caixa 235,45 941,80
KOLLAGENASE + CLORAFENICOL 30G 60,00 UNIDADE 28,90 1.734,00
NORFLOXACINO 400MG CX C/14 CPR 952,00 CPR 1,14 1.085,28
CEFALEXINA 500 MG CX C/200 CPR 3.000,00 CPR 0,59 1.770,00
SULFADIAZINA DE PRATA 30G 200,00 TUBO 8,90 1.780,00
NUTRIRENAL 200ML 120,00 UNIDADE 43,16 5.179,20
NUTREN SENIOR 370G 5,00 UNIDADE 114,58 572,90
OMEPRAZOL 20 MG CX C/56 CPR (PLENA) 8.000,00 CPR 0,26 2.080,00
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML CX C/ 100 FR (FW) 150,00 GTS 2,28 342,00
DIGOXINA 0,25 MG CX C/30 CPR (IND) 3.000,00 CPR 0,25 750,00
IBRUPROFENO ALGY-FLANDERIL 600MG COM C/50X10 (IND) 6.000,00 CPR 0,54 3.240,00
MICONAZOL CREME VAGINAL 80G (PH) 150,00 CRE 16,84 2.526,00
PREDNISONA 5MG CX C/ 500 CPR (FW) 2.000,00 CPR 0,23 460,00
PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML SUSP CX C/50 FR (FW) 150,00 FRA 11,45 1.717,50
METFORMINA 850 MG CX C/400 CPR (FW) 8.000,00 CPR 0,25 2.000,00
SULFATO FERROSO 40 MG CX C/500 (FW) 7.000,00 CPR 0,12 840,00
NIMESULIDA NIMELIT 100MG COM C/ 1X12 (IND) 1.500,00 CPR 0,26 390,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG CX C/20 CPR(FW) 1.000,00 CPR 0,18 180,00
SINVASTATINA 20 MG CX C/30 CPR (FW) 5.000,00 CPR 0,23 1.150,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX C/30 CPR (FW) 7.000,00 CPR 0,08 560,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30 CPR (FW) 8.000,00 CPR 0,08 640,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG 50G CX/50UND (EX) 150,00 Bis 10,35 1.552,50
VITAMINA C 500MG CX C/500 CPR (FW) 4.000,00 CPR 0,37 1.480,00
PARACETAMOL 500MG CX C/500 CPR (PH) 3.000,00 CPR 0,24 720,00
PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR (IND) 5.000,00 CPR 0,29 1.450,00
OLEO MINERAL 100 ML CX C/50 FR (IND) 100,00 FRA 5,98 598,00
LORATADINA 1MG/1ML XPE 100ML CX/50 FR (FW) 100,00 FRA 7,80 780,00
NEOMICINA + BACITRACINA 10G (UT) 200,00 Bis 4,78 956,00
IBUPROFENO 500 MG 30 ML CX C/100UND (UT) 150,00 GTS 4,55 682,50

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
05/05/2022 Liquidação 2022NL00320 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 38.157,68
06/05/2022 Liquidação 2022NL00318 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 38.157,68
06/05/2022 Liquidação 2022NL00022 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA -38.157,68
06/05/2022 Pagamento 2022NP00291 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 38.157,68

 

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