Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
Favorecido: 40.777.690/0001-04 – PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | R$ | 16.147,59 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 16.147,59 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 16.147,59 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 16.147,59 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE517001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 17/05/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 40.777.690/0001-04 – PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | ||
Valor: | 16.147,59 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico, para atender a demanda da secretaria de obras do município de Pedro Velho-RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 550/2022 | ||
Modalidade da Licitação: | Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Materiais de pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis, rolos e afins. | 1,00 | UNIDADE | 5.011,30 | 5.011,30 |
materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo madeiras, compensados, barrotes, caibros, tábuas e demais acessórios, complementos e afins | 1,00 | UNIDADE | 2.175,00 | 2.175,00 |
Materiais de telhas e calhas e demais acessórios, complementares e afins | 1,00 | UNIDADE | 2.900,00 | 2.900,00 |
Materiais de ferragens abrangendo dobradiças, fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessórios, complementares e afins. | 1,00 | UNIDADE | 1.064,00 | 1.064,00 |
Materiais para manutenção geral (ferramental) | 1,00 | UNIDADE | 6.212,70 | 6.212,70 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
26/05/2022 | Liquidação | 2022NL00063 | MATERIAL DE CONSUMO | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | 16.147,59 |
26/05/2022 | Pagamento | 2022NP00172 | MATERIAL DE CONSUMO | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | 16.147,59 |