Total Pago em Outubro de 2019 R$ 2.518.700,12
Favorecido: 13.165.472/0001-46 – RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP R$ 12.200,00
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 12.200,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 12.200,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 12.200,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE920003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 20/09/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 13.165.472/0001-46  –  RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP
Valor: 12.200,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12150000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 4  –  Despesas de Capital Grupo de Despesa: 4  –  INVESTIMENTO
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 52  –  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo Nº: 2513/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
IMPRESSORA LASER (comum)-cor monocromático, memoria resolução 1200×1200, velocidade 35 PPM. Capacidade pra 200 paginas/bandeja, interface USB e rede, frente e verso automático e com garantia mínima de 12 meses 10,00   1.220,00 12.200,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/10/2019 Liquidação 2019NL00914 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP 12.200,00
09/10/2019 Pagamento 2019NP01103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP 12.200,00

 

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