Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: 23.249.596/0001-63 – PLANO A SERVIÇOS EIRELI | R$ | 69.209,12 |
Despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ | 69.209,12 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 69.209,12 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 69.209,12 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE823001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 23/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 23.249.596/0001-63 – PLANO A SERVIÇOS EIRELI | ||
Valor: | 70.621,55 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E PASSEIOS DO CONJUNTO BRASIL NOVO, PEDRO VELHO. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
Ação: | 1028 – CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 51 – OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Processo Nº: | 764/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Convite | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E PASSEIOS DO CONJUNTO BRASIL NOVO, PEDRO VELHO. | 1,00 | 70.621,55 | 70.621,55 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
23/08/2019 | Liquidação | 2019NL00309 | OBRAS E INSTALAÇÕES | PLANO A SERVIÇOS EIRELI | 70.621,55 |
23/08/2019 | Pagamento | 2019NP00396 | OBRAS E INSTALAÇÕES | PLANO A SERVIÇOS EIRELI | 69.209,12 |
30/08/2019 | Pagamento | 2019NP00454 | OBRAS E INSTALAÇÕES | PLANO A SERVIÇOS EIRELI | 1.412,43 |