Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME R$ 8.846,39
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 7.374,63
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 7.374,63
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 7.374,63

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE208002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 08/02/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 25.249.727/0001-38  –  EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME
Valor: 4.667,73

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 737/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ESTROVENGA LEVE S/ CABO 10,00   24,90 249,00
ASSENTO SANITÁRIO 5,00   21,49 107,45
LAVATÓRIO DE COLUNA 470 X 425 BRANCO 5,00   73,96 369,80
BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA 6,00   7,90 47,40
MASSA CORRIDA 18L 10,00   38,60 386,00
TINTA LATEX ACRILICA EXTERNA 18 8,00   177,00 1.416,00
TINTA LÁTEX ACRILICA EXTERNA 3,6 LT 5,00   35,90 179,50
TINTA EM PÓ 2KG 16,00   4,50 72,00
PNEU 9090/18 22,00   23,65 520,30
CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO 3,00   165,00 495,00
FECHADURA EXT F2500/0 M 4,00   43,87 175,48
MANGUEIRA PARA GÁS C/ 1,25MT 3,00   9,60 28,80
THINNER 101 900ML 5,00   13,90 69,50
TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML 13,00   16,70 217,10
TINTA SPRAY 360ML 16,00   15,90 254,40
FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M 32,00   2,50 80,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/02/2019 Liquidação 2019NL00067 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 4.667,73
08/02/2019 Pagamento 2019NP00060 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME 4.667,73

 

image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support