Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
Favorecido: 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ | 4.168,75 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 4.168,75 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 4.168,75 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 4.168,75 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2019NP00006 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 18/01/2019 | ||
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||
Valor: | 4.168,75 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 2329/2019 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2018NE1204001 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.168,75 |
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Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
04/12/2018 | Empenho | 2018NE1204001 | MATERIAL DE CONSUMO | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 4.168,75 |