Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
Favorecido: 11.511.020/0001-43 – SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP | R$ | 28.002,18 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 28.002,18 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 28.002,18 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 28.002,18 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2019NP00012 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
Data: | 17/01/2019 | ||
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 11.511.020/0001-43 – SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP | ||
Valor: | 28.002,18 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 2626/2019 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2018NE1112004 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.002,18 |
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Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
12/11/2018 | Empenho | 2018NE1112004 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP | 28.002,18 |