Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 639,90 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 639,90 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 639,90 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 639,90 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE610003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 10/06/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
Valor: | 639,90 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1372/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 9,00 | 12,50 | 112,50 | |
DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND | 15,00 | 13,50 | 202,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES | 1,00 | 11,00 | 11,00 | |
PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 4,00 | 5,00 | 20,00 | |
SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND | 4,00 | 6,50 | 26,00 | |
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO | 10,00 | 0,29 | 2,90 | |
CREOLINA 750ML CX C/12 UND | 1,00 | 97,00 | 97,00 | |
ÁLCOOL ETÍLICO 46° C/12 X 1LT | 3,00 | 56,00 | 168,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
04/07/2019 | Pagamento | 2019NP00256 | MATERIAL DE CONSUMO | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 639,90 |