Total Pago em Julho de 2019 R$ 4.951.528,69
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME R$ 639,90
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 639,90
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 639,90
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 639,90

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE610003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 10/06/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 15.289.352/0001-86  –  CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME
Valor: 639,90

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1372/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L 9,00   12,50 112,50
DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND 15,00   13,50 202,50
DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES 1,00   11,00 11,00
PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML 4,00   5,00 20,00
SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND 4,00   6,50 26,00
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 10,00   0,29 2,90
CREOLINA 750ML CX C/12 UND 1,00   97,00 97,00
ÁLCOOL ETÍLICO 46° C/12 X 1LT 3,00   56,00 168,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/07/2019 Pagamento 2019NP00256 MATERIAL DE CONSUMO CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 639,90

 

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