Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
Favorecido: 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | R$ | 5.564,87 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 5.564,87 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.371,68 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.371,68 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE603012 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 03/06/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | ||
Valor: | 3.018,54 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 1706/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PONTO DE ACESSO A INTERNET DE 10 MPBS BANDA LARGA, EXLCUSIVO E DEDICADO, COM NO MÍNIMO 80% DE BANDA GARANTIDA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO – SETOR RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7,00 | 431,22 | 3.018,54 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/07/2019 | Liquidação | 2019NL00570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 431,22 |
19/07/2019 | Pagamento | 2019NP00790 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 431,22 |