Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
Favorecido: 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ | 10.927,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 9.767,00 |
Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 9.767,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 9.767,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE530001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 30/05/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
Favorecido: | 35.304.898/0003-38 – LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | ||
Valor: | 5.750,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | contratação de Pessoa Jurídica destinada à EVENTUAL aquisição de pneus, protetores de pneus e câmaras de ar para os veículos da frota oficial do Município de Pedro Velho/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 20 – AGRICULTURA | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0026 – PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | ||
Ação: | 2083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1272/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PNEU 19.5LR24 TRASEIRO | 2,00 | 2.875,00 | 5.750,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
05/07/2019 | Liquidação | 2019NL00061 | MATERIAL DE CONSUMO | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 5.750,00 |
24/07/2019 | Pagamento | 2019NP00080 | MATERIAL DE CONSUMO | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | 5.750,00 |