Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | R$ | 49.144,50 |
Despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ | 3.011,76 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 3.011,76 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 3.011,76 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE529001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 29/05/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Favorecido: | 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | ||
Valor: | 3.011,76 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||
Programa: | 0017 – ATENCAO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ||
Ação: | 1015 – AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 51 – OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Processo Nº: | 1258/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DOBRADIÇA 3.1/2 C/ ANEL | 2,00 | 24,90 | 49,80 | |
BOTA COURO SINTÉTICO Nº 40 | 2,00 | 48,20 | 96,40 | |
PIA SINTÉTICA 1,80 M | 1,00 | 171,30 | 171,30 | |
BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA | 4,00 | 7,90 | 31,60 | |
PREGO 14 X15 – 1.1/4 X 14 | 2,00 | 13,79 | 27,58 | |
TUBO PVC ESGOTO SN DN 100MM | 12,00 | 8,90 | 106,80 | |
TABUA 2,3 X 0,28 CM | 9,00 | 27,49 | 247,41 | |
AREIA FINA | 3,00 | 85,95 | 257,85 | |
ENXADA 2,5 S/ CABO | 2,00 | 26,56 | 53,12 | |
CAIXA DE DESCARGA | 4,00 | 26,60 | 106,40 | |
MANGUEIRA PARA GÁS C/ 1,25MT | 4,00 | 9,60 | 38,40 | |
PIA INOX C/ 1,50 M | 1,00 | 185,00 | 185,00 | |
MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M | 1,00 | 30,90 | 30,90 | |
CAIXA PORTA 2,10 X 0,80 CM,EM MADEIRA JATOBA | 2,00 | 141,65 | 283,30 | |
LIXA MASSA Nº 80 | 6,00 | 1,10 | 6,60 | |
CADEADO 25MM | 6,00 | 13,45 | 80,70 | |
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2 | 6,00 | 2,90 | 17,40 | |
TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATÓRIO | 3,00 | 7,10 | 21,30 | |
CÂMARA DE AR 3,25X8MM | 1,00 | 20,90 | 20,90 | |
PNEU 3,25 X 8MM | 1,00 | 30,00 | 30,00 | |
ROLO LÃ DE CARNEIRO 9CM | 4,00 | 7,95 | 31,80 | |
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23CM COM CABO | 3,00 | 18,60 | 55,80 | |
TRINCHA 3/4 | 6,00 | 2,30 | 13,80 | |
PISO 30 X 30 | 38,00 | 18,90 | 718,20 | |
THINNER 101 900ML | 2,00 | 13,90 | 27,80 | |
SOLVENTE AGUARRAS | 3,00 | 10,90 | 32,70 | |
TINTA LATEX ACRÍLICA INTERNA 18 | 2,00 | 79,90 | 159,80 | |
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 3,6 LT | 2,00 | 30,90 | 61,80 | |
CIMENTO SACO C/ 50 KG | 2,00 | 23,65 | 47,30 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
18/06/2019 | Liquidação | 2019NL00181 | OBRAS E INSTALAÇÕES | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 3.011,76 |
18/06/2019 | Pagamento | 2019NP00225 | OBRAS E INSTALAÇÕES | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 3.011,76 |