Total Pago em Agosto de 2021 | R$ | 4.499.725,58 |
Favorecido: 40.238.923/0001-09 – POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 | R$ | 874,18 |
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 874,18 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 874,18 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 874,18 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE423002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 23/04/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 40.238.923/0001-09 – POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 | ||
Valor: | 874,18 |
Detalhamento
Observação do Documento: | aquisição de Equipamentos Permanentes para implantação e melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de Pedro Velho/RN, conforme Proposta Número 11913.437000/1200-01 do Ministério da Saúde. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12150000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Processo Nº: | 13/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Decreto Federal Nº 10.024/19 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DESTILADOR DE ÁGUA -CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA | 1,00 | UNIDADE | 874,18 | 874,18 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
05/08/2021 | Pagamento | 2021NP00769 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 | 874,18 |