Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 06.257.332/0001-32 – AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME R$ 6.940,70
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 6.940,70
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.940,70
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.940,70

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO
Documento: 2019NP00142 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 19/03/2019
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 06.257.332/0001-32  –  AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME
Valor: 6.940,70

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2611/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE1226001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.940,70

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
26/12/2018 Empenho 2018NE1226001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGILE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -ME 6.940,70

 

image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support