Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | R$ | 26.749,89 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 26.749,89 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 15.970,15 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 15.970,15 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102006 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 25.249.727/0001-38 – EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | ||
Valor: | 5.308,10 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 68/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CIMENTO SACO C/ 50 KG | 50,00 | 23,65 | 1.182,50 | |
AREIA FINA | 48,00 | 85,95 | 4.125,60 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
27/03/2019 | Pagamento | 2019NP00052 | MATERIAL DE CONSUMO | EVALUX COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA – ME | 5.308,10 |