Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 50.663,50 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 50.663,50 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 34.003,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 34.003,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE906003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 06/09/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
Valor: | 15.062,50 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DDO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2372/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
ALFINETES P/ MURAL COM CABEÇA | 10,00 | 5,70 | 57,00 | |
APAGADORES PARA QUADROS BRANCOS | 15,00 | 4,80 | 72,00 | |
ELÁSTICO BORRACHA C/ 100G | 10,00 | 3,00 | 30,00 | |
ENVELOPE BRANCO TAM. 115X116 C/ 1000 UND (CARTA) | 5,00 | 80,00 | 400,00 | |
ENVELOPE TIPO OFÍCIO BRANCO C/ 1000 UND | 5,00 | 100,00 | 500,00 | |
ENVELOPE TIPO SACO A4, AMARELO C/ 250 UND | 3,00 | 75,00 | 225,00 | |
ENVELOPE TIPO SACO A4, BRANCO C/ 250 UND | 3,00 | 84,00 | 252,00 | |
ENVELOPE TIPO SACO 310X410 BRANCO C/ 250 UND | 2,00 | 100,00 | 200,00 | |
ENVELOPE TIPO SACO 260X360 BRANCO C/ 250 UND | 3,00 | 87,50 | 262,50 | |
PAPEL OFÍCIO A4, C/ 10 RESMAS | 20,00 | 260,00 | 5.200,00 | |
PISTOLA PARA COLA QUENTE | 10,00 | 27,00 | 270,00 | |
PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | 20,00 | 15,00 | 300,00 | |
PORTA LÁPIS 3 EM 1 ACRÍLICO | 20,00 | 8,70 | 174,00 | |
QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,20X0,90 | 5,00 | 93,00 | 465,00 | |
QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO 2,00X1,20 | 5,00 | 220,00 | 1.100,00 | |
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA EM ALUMÍNIO 1,20X0,90 | 5,00 | 127,00 | 635,00 | |
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND AZUL | 5,00 | 76,00 | 380,00 | |
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND PRETO | 5,00 | 76,00 | 380,00 | |
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO, DE 20ML C/ 12 UND VERMELHO | 5,00 | 76,00 | 380,00 | |
REABASTECEDOR P/ CARIMBO C/ 12 UND | 5,00 | 39,00 | 195,00 | |
REFIL DE COLA QUENTE FINA C/ 1KG | 5,00 | 39,00 | 195,00 | |
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA C/ 1KG | 5,00 | 50,00 | 250,00 | |
Tesoura multiuso grande | 20,00 | 7,00 | 140,00 | |
TNT C/ 100 METROS – CORES VARIADAS | 20,00 | 150,00 | 3.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
06/09/2019 | Liquidação | 2019NL00834 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 15.062,50 |
06/09/2019 | Pagamento | 2019NP01028 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 15.062,50 |