Total Pago em Janeiro de 2019 R$ 2.410.542,03
Favorecido: 08.091.529/0001-70 – COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME R$ 6.591,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.591,00
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.591,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.591,00

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2019NP00007 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 10/01/2019    
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 08.091.529/0001-70  –  COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME
Valor: 2.836,20

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 1574/2019

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2018NE807011 MATERIAL DE CONSUMO 2.836,20

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/08/2018 Empenho 2018NE807011 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME 2.836,20

 

image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support