Total Pago em Janeiro de 2021 R$ 2.705.897,96
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 129.293,36
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 129.293,36
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 14.519,78
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 14.519,78

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO
Documento: 2021NP00049 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 22/01/2021
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 14.519,78

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 1006/2021

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2021NE104015 MATERIAL DE CONSUMO 14.519,78

 

Documentos Relacionados
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/01/2021 Empenho 2021NE104015 MATERIAL DE CONSUMO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 14.519,78

 

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