Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
Favorecido: 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ | 8.414,49 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.414,49 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.414,49 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.414,49 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00001 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 25/01/2021 | ||
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 06.096.117/0001-05 – KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||
Valor: | 8.414,49 |
Detalhamento
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Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE1103001 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.414,49 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/11/2020 | Empenho | 2020NE1103001 | MATERIAL DE CONSUMO | KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 8.414,49 |