Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
Favorecido: 30.549.766/0001-90 – SEJA FA EIRELI | R$ | 8.210,00 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 8.210,00 |
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 8.210,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 8.210,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2022NE105001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 05/01/2022 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Favorecido: | 30.549.766/0001-90 – SEJA FA EIRELI | ||
Valor: | 8.210,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E TRAINING. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 1141/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E TRAINING. | 1,00 | Mês | 8.210,00 | 8.210,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
05/01/2022 | Liquidação | 2022NL00017 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SEJA FA EIRELI | 8.210,00 |
05/01/2022 | Pagamento | 2022NP00016 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SEJA FA EIRELI | 8.210,00 |