Total Pago em Março de 2021 R$ 3.630.457,49
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO R$ 25.722,51
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 25.722,51
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.988,82
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.988,82

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2021NP00141 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 12/03/2021    
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 12.574,70

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2800/2021

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2020NE1116002 MATERIAL DE CONSUMO 12.574,70

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
16/11/2020 Empenho 2020NE1116002 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 12.574,70

 

image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support