Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: 29.303.584/0001-56 – C J DE ARAUJO PESSOA – ME | R$ | 3.004,72 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.004,72 |
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 2.472,18 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 2.472,18 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE809001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 09/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
Favorecido: | 29.303.584/0001-56 – C J DE ARAUJO PESSOA – ME | ||
Valor: | 2.276,88 |
Detalhamento
Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 2064/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DESENTUPIDOR DE BORRACHA P/ VASO SANITÁRIO | 12,00 | 5,89 | 70,68 | |
DESINFETANTE 1 L CX C/ 12 UNID | 54,00 | 19,90 | 1.074,60 | |
DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 102,00 | 1,00 | 102,00 | |
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND | 7,00 | 36,00 | 252,00 | |
Pá Coletora de lixo de alumínio zincado e o cabo de madeira sem tampa | 40,00 | 4,84 | 193,60 | |
QUEROSENE C/ 500ML | 50,00 | 3,98 | 199,00 | |
SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS, CREMOSO 1 LITRO | 35,00 | 3,00 | 105,00 | |
SABÃO EM PÓ 500 GR CX C/20 UND | 10,00 | 28,00 | 280,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
14/08/2019 | Liquidação | 2019NL00294 | MATERIAL DE CONSUMO | C J DE ARAUJO PESSOA – ME | 2.276,88 |
23/08/2019 | Pagamento | 2019NP00387 | MATERIAL DE CONSUMO | C J DE ARAUJO PESSOA – ME | 2.276,88 |