Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
Favorecido: 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | R$ | 2.116,80 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 2.116,80 |
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 2.116,80 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 2.116,80 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE809005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 09/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
Favorecido: | 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | ||
Valor: | 2.116,80 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de Serviços automotivas destinadas a manutenção do carro proveniente do Conselho Tutelar Municipal, O carro de modelo Chevrolet-Spin 1.8 MT LT, ano 2014/2015 e de placas OWC8603 e de cor branca. Para que Houvesse maior segurança e conforto para os usuários e Conselheiros, tendo em vista que o carro apresentava muitos problemas oriundos da rodagem a serviço do Conselho Tutelar Municipal. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 2473/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Serviços Mecânicos, Elétricos / Eletrônicos, de Capotaria, Tapeçaria, Lanternagem, Funilaria/ Pintura – Veículos Flex (Gasolina/Etanol) | 1,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
20/12/2019 | Pagamento | 2019NP00558 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 2.116,80 |