Total Pago em Dezembro de 2019 R$ 4.368.640,61
Favorecido: 34.847.189/0001-74 – LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI R$ 33.517,50
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 33.517,50
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 16.950,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 16.950,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE1205001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 05/12/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 34.847.189/0001-74  –  LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Valor: 16.950,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de projetor de LED e suporte para iluminação de vias públicas do Município de Pedro Velho/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 16200000  –  Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP
Funcional Programática
Função: 25  –  ENERGIA
Subfunção: 752  –  ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0023  –  INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA
Ação: 2051  –  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2969/2019    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PROJETOR DE LED REFLETOR MODULADO DE 50W 127,00   120,00 15.240,00
SUPORTE PEQUENO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR DE LED MODULADO 57,00   30,00 1.710,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/12/2019 Liquidação 2019NL00417 MATERIAL DE CONSUMO LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 16.950,00
10/12/2019 Pagamento 2019NP00544 MATERIAL DE CONSUMO LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 16.950,00

 

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