Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
Favorecido: 33.000.118/0001-79 – TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A | R$ | 197,49 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 197,49 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 197,49 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 197,49 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102039 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 33.000.118/0001-79 – TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A | ||
Valor: | 197,49 |
Detalhamento
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Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
serviço de telefonia fixa | 1,00 | 197,49 | 197,49 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
14/02/2019 | Pagamento | 2019NP00096 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A | 197,49 |