Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.918.766,91 |
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | R$ | 3.396,28 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.396,28 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.803,99 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.803,99 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00081 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 22/02/2021 | ||
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | ||
Valor: | 1.803,99 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 2800/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE1201007 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.803,99 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/12/2020 | Empenho | 2020NE1201007 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 1.803,99 |