Total Pago em Fevereiro de 2021 R$ 2.918.766,91
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO R$ 3.396,28
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.396,28
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.803,99
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.803,99

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO
Documento: 2021NP00081 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 22/02/2021
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 1.803,99

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2800/2021

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2020NE1201007 MATERIAL DE CONSUMO 1.803,99

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/12/2020 Empenho 2020NE1201007 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 1.803,99

 

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