Total Pago em Junho de 2019 R$ 4.851.289,73
Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME R$ 5.206,55
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 3.902,30
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.902,30
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.902,30

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102016 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 15.289.352/0001-86  –  CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME
Valor: 3.902,30

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 460/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L 20,00   12,50 250,00
ALCOOL GEL 70% CX C/12X500ML 10,00   55,00 550,00
DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND 10,00   13,50 135,00
DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES 15,00   11,00 165,00
LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND 2,00   27,00 54,00
PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML 30,00   5,00 150,00
SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND 50,00   6,50 325,00
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO 50,00   0,29 14,50
FÓSFORO PACOTE COM 20 MAÇOS 10,00   20,00 200,00
PÁ DE LIXO 10,00   2,50 25,00
BALDE DE PLÁSTICO 12LT 9,00   3,50 31,50
TOUCA TNT PCT C/ 100 UND 17,00   5,90 100,30
ESCOVA PARA SANITÁRIO 5,00   4,00 20,00
ÁLCOOL ETÍLICO 46° C/12 X 1LT 23,00   56,00 1.288,00
Luva látex – caixa com 100 unidades 20,00   20,00 400,00
CREOLINA 750ML CX C/12 UND 2,00   97,00 194,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/06/2019 Pagamento 2019NP00484 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME 3.902,30

 

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